Hà Đô (HDG) báo lãi quý II/2026 gấp 4 lần cùng kỳ, tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản
Dù lợi nhuận sau thuế quý II tăng gần 4 lần so với cùng kỳ nhờ chi phí tài chính và giá vốn giảm mạnh, Hà Đô vẫn ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đi lùi do tiếp tục tăng trích lập dự phòng cho khoản phải thu liên quan dự án điện mặt trời Hồng Phong 4.
CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với bức tranh kinh doanh có sự phân hóa giữa kết quả theo quý và lũy kế 6 tháng đầu năm.
Trong quý II/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 486 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn 39%, lợi nhuận gộp vẫn tăng 12%, đạt khoảng 280 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm gần một nửa xuống còn 79 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm đáng kể. Dù phát sinh khoản lỗ khác gần 43-46 tỷ đồng do chi phí khác tăng cao, Hà Đô vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 104 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Theo giải trình phía doanh nghiệp, lợi nhuận quý II/2026 tăng mạnh do không còn khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay dự án 7A, trong khi các hoạt động khác vẫn duy trì ổn định.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn đạt 1.170 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ. Trong đó, mảng năng lượng tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi mang về 888 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% tổng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận gộp đạt 722 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm chỉ đạt 208 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 248 tỷ đồng, giảm 8%.
Mặc dù lợi nhuận chịu áp lực từ chi phí dự phòng, tình hình tài chính của doanh nghiệp vẫn ghi nhận nhiều điểm tích cực. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Hà Đô đạt hơn 14.289 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản tiếp tục tập trung vào lĩnh vực năng lượng và bất động sản. Trong đó, tài sản cố định hữu hình đạt hơn 7.636 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới 1.755 tỷ đồng, chủ yếu tại các dự án Thủy điện Trường Thịnh, Khu đô thị Linh Trung và Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại.
Hàng tồn kho duy trì ở mức hơn 777 tỷ đồng, phần lớn là chi phí đầu tư tại các dự án bất động sản đang triển khai. Ngoài ra, Hà Đô còn sở hữu danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.465 tỷ đồng, các khoản phải thu khách hàng khoảng 1.334 tỷ đồng và bất động sản đầu tư trị giá 776 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm còn 5.971 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 315 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính cũng giảm hơn 327 tỷ đồng, xuống còn khoảng 4.373 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 8.317 tỷ đồng.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm ghi nhận dương 377 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Chủ tịch sáng lập Hà Đô Nguyễn Trọng Thông cho biết trong giai đoạn 2026-2030, tập đoàn sẽ tiếp tục coi năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực trọng tâm nhưng đặt ưu tiên hàng đầu vào quản trị rủi ro. Theo ông, điện mặt trời và điện gió vẫn đối mặt với nhiều thách thức do chính sách chưa ổn định, hạ tầng truyền tải còn thiếu đồng bộ và quá trình đàm phán giá bán điện với EVN còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ở lĩnh vực bất động sản, Hà Đô tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển an toàn và bền vững, không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá. Doanh nghiệp hiện có ba dự án lớn đã được đưa vào Nghị quyết 171 gồm Phan Đình Giót, Tăng Nhơn Phú và Linh Trung, đồng thời đang kiến nghị bổ sung thêm dự án tại quận 8 (cũ). Song song với đó, Hà Đô cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội M&A các dự án phù hợp và nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư tài chính trong giai đoạn tới.
